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索引号: 01603379-8/2016-04210 文号:
所属主题: 林业 所属题材: 其它
发布机构: 威尼斯平台 服务对象:
生成日期: 2016-11-18
内容概览:

汉中市林木种苗工作站2015年部门决算公开说明

一、部门主要工作职责:

贯彻执行国家和省有关林木种苗工作的方针政策、法律法规和技术标准;编制和组织实施全市林木种苗发展建设规划,受威尼斯平台委托,负责管理和监督林木种苗工程建设;受威尼斯平台委托,负责全市林木种苗行政执法管理工作,依法查处林木种苗行政案件;负责全市林木种苗生产、经营和质量管理,以及林木种苗生产许可证和经营许可证的核发工作;负责全市林木种苗及种质资源管理工作;会同有关单位组织林木良种的选育、审定和推广工作;负责全市林木种苗技术人员和管理人员的培训、考核和技术交流工作;为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导。

二、2015年主要工作任务及目标:

1、实施林木种苗发展战略。在威尼斯平台领导下,在我市现有种苗工作基础上,着力推进林木种苗发展战略四大体系建设:即林木良种选育推广体系、林木种苗生产供应体系、林木种苗行政执法体系和林木种苗社会化服务体系,使我市的林木种苗工作跃上新台阶。

2、开展调查研究。对我市现有的林木种苗生产情况、良种推广情况、种质资源情况、优良乡土树种使用情况等进行摸底调查,为我市未来林木种苗事业发展提供可靠依据。

3、促进林业产业发展。林业产业是我市林业工作的重心,为此一是我站要根据本单位的实际,围绕林木种苗项目推动我市林业产业发展,二是在林木种苗这个层面为全市林业产业发展予以政策与技术支持,加速我市的林业产业的发展步伐,为尽快做出“亮点”工作而努力。   

三、部门或单位基本情况

1、单位级别:隶属威尼斯正规平台,正科级全额拨款事业单位。组织机构代码55216064-3,执行事业单位会计制度。

2、编制情况:根据市机构编制委员会(汉编办发[2008]85号)文件规定编制为8人。

3、在职情况:8

4、现有车辆情况:无

四、部门决算收支说明

1、上年结余结转情况:零

2、本年收入情况:单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入42万元。

3、本年总支出 42万元,内容包括:基本支出 42 万元,其中:人员支出 40.1 万元、日常公用经费支出 1.9 万元。

4、本年结余结转情况:无结转经费。

5、部门“三公经费”及会议费、培训费支出及增减情况说明:2015年单位无“三公经费”。

五、后附具体表四张

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门综合收支总表

 

 

 

 

单位:万元

                  

                        

   

决算数

支出功能分科目(按大类)

决算数

支出经济科目(按大类)

决算数

一、财政拨款

42

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

 42

  ()、公共预算拨款

42

二.外交支出

 

    工资福利支出

40.09

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

 1.89

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

    0.02

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

 

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

 

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

 

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

420,000.00

    其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

本年收入合计

42

本年支出合计

42

本年支出合计

42

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

收入总计

42

支出总计

42

支出总计

42

               

 

     部门决算财政拨款支出决算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

42

 

 

20128

  财政事务

 

 

 

 

    2012801

    行政运行

 

 

 

 

    2012802

    一般行政管理事务

 

 

 

 

    2012803

    机关服务

 

 

 

 

    2012804

    参政议政

 

 

 

 

    2012805

    事业运行

 

 

 

 

    2012899

    其他民主党派及工商联事务支出

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门决算财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

42

42

 

 

301

工资福利支出

40.09

40.09

 

 

  30101

  基本工资

 

25.27

 

 

  30102

  津贴补贴

 

1.40

 

 

  30104

  社会保障缴费

 

13.42

 

 

  30199

  其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

1.89

1.89

 

 

  30201

  办公费

 

0.60

 

 

  30202

  印刷费

 

 

 

 

  30205

  水费

 

0.21

 

 

  30206

  物业管理费

 

 

 

 

  30207

  邮电费

 

0.68

 

 

  30208

  取暖费

 

 

 

 

  30209

  差旅费

 

0.2

 

 

  30210

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

  30211

  其他交通费用

 

 

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

  30213

  维修()

 

 

 

 

  30214

  租赁费

 

 

 

 

  30215

  会议费

 

 

 

 

  30216

  培训费

 

 

 

 

  30217

  公务接待费

 

 

 

 

  30218

  电费

 

0.2

 

 

  30227

  劳务费

 

 

 

 

  30228

  工会经费

 

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.02

0.02

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

 

  30310

  生活补助

 

 

 

 

  30311

  住房公积金

 

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

 

0.02

 

 

 

              财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费

培训费

会议费

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

林木种苗工作站

1

2

3

4

5

6

 

 

林木种苗工作站

0 

 0

0 

0 

0 

0 

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1、公务接待批次,人数;2、公务车保有量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件下载

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